开云体育入口网址:
1)负责村镇规划建设管理;(2)负责村镇建筑质量管理。同时,受城区住建局委派,具体负责下列工作:①建设工程安全监督;②建筑节能管理;③新型墙体材料管理;④建筑安装工程劳动保险费管理;⑤建设工程施工图审核检查备案;⑥拆除工程安全措施备案;⑦消防设计审核、消防验收、消防验收备案。
1、强化组织领导和党员领导带头作用,加强学习教育,提高干部思想政治认识和业务水平。2、严格执行“三项制度”,为项目审批提供优质高效服务。3、认真抓好辖区建筑施工工地安全管控以及质量安全监督、消防执法工作。4、推进建筑工地安全文明施工网格理工作。5、认真抓好建筑节能材料、绿色建筑的推广应用工作。6、采取“双随机、一公开”方式,加强事中事后监管工作。7、开展违法建设和违法违规审批建设清查工作。8、持续开展扬尘防控综合治理工作。9、全力开展创城和创卫工作。
西乡塘区村镇建设工作站为副科级全额预算拨款参照公务员管理的事业单位,公益一类。
2025年收支总预算168.82万元,同比减少36.63万元,下降17.83%。2025年一般公共预算收入预算168.82万元,比2024年预算205.45万元减少36.63万元,同比下降17.83%。收入预算增减少的根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。2025年一般公共预算支出预算168.82万元,比2024年预算205.45万元减少36.63万元,同比下降17.83%。支出预算增减的根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
2025年收入总预算168.82万元,同比减少36.63万元,同比下降17.83%。其中:
2025年支出总预算168.82万元,同比减少36.63万元,下降17.83%。其中:基本支出168.82万元,占支出总预算100.00%,同比减少36.63万元,下降17.83%;项目支出0.00万元,占支出总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%。
(1)社会保障和就业支出28.01万元,占支出总预算16.59% ,比上年减少10.17万元,下降26.64% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
(2)卫生健康支出12.48万元,占支出总预算7.39% ,比上年减少10.40万元,下降45.45% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
(3)城乡社区支出115.53万元,占支出总预算68.43% ,比上年减少11.92万元,下降9.35% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
(4)住房保障支出12.81万元,占支出总预算7.59% ,比上年减少4.13万元,下降24.38% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
比上年减少36.06万元,减少19.88% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
比上年减少0.57万元,减少2.89% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
比上年增长0.00万元,增长0.00% ,根本原因是:2025年机构人员数减少,聘用人员改劳务派遣了。
2025年财政拨款收支总预算168.82万元,减少36.63万元,同比下降17.83%。
2025年单位财政拨款收入预算168.82万元,其中:一般公共预算收入预算168.82万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2025年单位财政拨款支出预算168.82万元,其中:一般公共预算支出预算168.82万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元
2025年一般公共预算拨款支出168.82万元,其中:基本支出168.82万元,项目支出0.00万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算4.34万元,大多数都用在:按规定发放事业单位离退休人员补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算15.13万元,大多数都用在:机关事业单位在职人员养老保险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算8.54万元,大多数都用在:机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算6.91万元,大多数都用在:根据南宁市的统一规定,按规定比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算0.16万元,大多数都用在:根据南宁市的统一规定,按规定比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.41万元,大多数都用在:按规定比例计缴的在编人员的医疗补助。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算115.53万元,大多数都用在:为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务而发生的项目支出。如依照国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。如工程建设领域工程质量安全监督抽测工作、消防设计审核、验收、备案专项工作、主管部门及市建设局交办的其他工作等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算12.81万元,大多数都用在:按规定比例计缴的在编人员住房公积金。
(1)工资福利支出145.36万元,大多数都用在:按规定发放的机关事业单位在职人员养老保险支出,以及根据南宁市的统一规定,按规定的比例计缴的在编人员的医疗保险、医疗补助等。
(2)对个人和家庭的补助4.34万元,大多数都用在:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴。
2、公用经费19.13万元,大多数都用在:依照国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出等。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2024年增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,增减的根本原因是与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增减的根本原因是机构人员数减少,而减少公务接待费的支出预算。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,增减的根本原因是与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,增减的根本原因是与上年持平。
2025年本部门机关运行经费预算19.13万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用),比2024年预算19.70万元,减少0.57万元,下降2.89%,增减的问题大多是:其他商品和服务支出减少。
2025年安排政府采购预算0万元,同比0万元,0%,问题大多是:0。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程建设项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买0服务(购买服务内容简介);0项目预算金额0万元,主要购买0服务。
1.我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,共0个项目,涉及金额0万元,其中:0万元,0。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
二、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。
